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8月9日,我公司召开2024年内部审计结果通报会。
会议通报了审计工作组2024年对资源勘查研究所、工程勘察公司两个实体负责人和后勤保障服务中心的内部审计结果,提出了审计整改建议,被审计部门负责人分别作表态发言,一致表示,将主动认领问题,明确整改计划,扎实有序推进整改落实,坚决避免同类问题再次发生。与会人员就审计监督、合同管理、财务管理、债权债务管理等方面提出了意见建议。
公司党委书记、董事长赵政对审计工作组的工作成效给予了肯定,并对三个被审计部门提出了整改要求。他指出,要深刻认识审计工作的重要意义,充分发挥审计监督“治已病”“防未病”的作用,通过内部审计,做好全面体检、发现问题短板、及时整改纠正,做到早发现、早提醒、早预防,确保各项工作在制度和法律的框架下规范有序运行。他强调,一是要加强内部管理,经营实体负责人发挥好示范引领作用,提升自身管理水平,抓好项目精细化管理,向管理要效益,以效益赢市场,推动良性循环、健康发展。二是要加强合规管理,时刻绷紧纪律规矩这根弦,强化制度建设和制度执行,推动合规管理与日常工作相统筹、相衔接,防范经营风险,提高经营质效。三是要加强整改落实,举一反三,建章立制,适时开展任期审计、离任审计、专项审计等工作,积极推动内部审计全覆盖和整改措施常态化,为公司高质量发展提供坚强保障。
公司在家领导班子成员,经营管理部、财务资产部、综合管理部、纪律检查部等相关部门负责人及审计工作组人员参加会议。
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